集團(tuán)動(dòng)態(tài)
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為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,更好地發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的服務(wù)與保障作用,市金投公司積極落實(shí)浙政發(fā)〔2015〕17號(hào)《浙江省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見》文件精神,不斷完善和加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)制度與機(jī)構(gòu)建設(shè),持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。
2016年底,市金投公司設(shè)置了內(nèi)部審計(jì)崗位。2017年,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)和董事會(huì)審議通過了公司《內(nèi)部審計(jì)制度》,明確了內(nèi)部審計(jì)部門和內(nèi)部審計(jì)職能,保證了內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立性,實(shí)現(xiàn)了審計(jì)與財(cái)務(wù)工作的職責(zé)分離;在此基礎(chǔ)上,內(nèi)部審計(jì)部門開展了對(duì)2家子公司的全面內(nèi)部審計(jì),出具了相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告。2018年3月,總經(jīng)理辦公會(huì)再次審議通過了審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范和檔案管理辦法,進(jìn)一步發(fā)文強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)操作的規(guī)范性和嚴(yán)肅性。
在今后的內(nèi)部審計(jì)工作中,市金投公司將持續(xù)推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)體系完善與監(jiān)督實(shí)施工作,做好自我監(jiān)督、及時(shí)整改,降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。